重庆分公司,新征程启航
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1、确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。
2、SAP在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。
3、这个是进行工单月结产生的量差,CO88结算出来的,是产出机种标准成本与备料的标准成本之间的差异,以及内部作业标准与实际的差异。在CKM3里面收据-生产里面的订单结算那行可以看到。
4、按生产订单核算成本容易出问题,说明系统配置有问题或者操作有问题。这两个问题解决了,按照生产订单核算成本不会有什么问题。
5、这里就是订单的产出对应的金额,比如工单产品入库,相应的金额就是“分配实际成本”。而实际成本包括:WIP、Scrap和Variance。所以会有差异。
6、对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
1、如果不用SD模块,财务也可以直接记账即可,注意是主营收入还是其他收入。
2、如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。
3、按照你的问题判断,你们SAP中对于成本的计算用的是实际成本与加权移动平均法。