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sap收票与财务记账顺序

您好,SAP收票与财务记账的顺序是:首先,收到发票,检查发票的准确性和完整性,并确认发票的内容是否符合采购合同的条款;其次,进行财务记账,将收到的发票按照财务账户科目进行记账,并记录财务账户的余额;最后,进行财务审核,确保发票的准确性和完整性,并确认财务记账的准确性。通过这一顺序,可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。

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货先到发票后到SAP中是如何处理的?

在做发票校验时,如果库存消耗完了,就直接计入差异了。所以,虽然SAP处理了这个价格差异的问题,但是对成本来说,其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。

本月认证发票在sap系统中怎么做账

1.可以设置 “应交税费-待抵扣进项税”来处理,以购入商品为例借:库存商品应交税费-待抵扣进项税贷:银行存款 2.等认证之后做借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣进项税

SAP系统销售订单没有到交货直接到应收发票了怎么处理?

没有交货,无法使用VF01 VF04 开票的。如果你们强行要求开票,就做手工凭证。


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